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市特检院组织召开采购与合同工作流程宣贯会

财务部 发布时间: 2024-05-06

近日,市特检院为进一步加强内部管理,提升采购与合同工作的规范性,组织召开宣贯会。此次会议由主管副院长出席,各部室相关人员参加。

会上,财务部对市特检院《采购与合同工作流程说明(试行)》进行了宣贯,该流程涵盖了采购申请、采购审批、确认供应商、合同申请、合同审批、合同签订、申请付款、项目验收、支付尾款等9个关键节点,并对每个节点的内容和注意事项进行了深入地解读。

在宣贯过程中,与会人员积极提问,针对具体环节实施中存在的疑问,大家现场进行了热烈地研讨。这种互动式的交流方式不仅加深了对流程的理解,也为今后的实际操作提供了有益的参考。

主管副院长对此次宣贯会给予了高度评价,他强调,采购与合同管理工作是单位内部控制体系中的重要内容,各部室要遵照相关制度规定,严格按照流程规范要求,做好采购工作的全流程管理,加强事前审批与事后验收工作。