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市特检院财务室落实审计与检查要求,开展2021年财务凭证内容自查自纠工作

财务室 发布时间: 2022-01-29
   2021年,市特检院财务室参与迎接了较为密集的检查与审计工作,如1月驻局纪检监察组对纪律作风建设情况进行监督检查,6月市局监督检查组对纪律作风建设情况进行监督检查,8月至9月市审计局对特检院开展冀岩局长经责审计的延伸审计,8月市局审计处委派事务所对上年审计的整改情况进行跟踪审计,12月市局对全面从严治党督导检查等。2021年,财务室就提醒函及审计发现提出的问题举一反三,先后组织了三次专项财务凭证自查:2月就2019年至2020年误餐费凭证开展自查,5月就2020年至2021年差旅费凭证开展自查,12月就2021年停车费凭证开展自查。通过自查自改,有效提升了误餐费、差旅费和停车费报销重点领域的工作质量。
   根据纪检和审计不断增加的要求,财务室经过数次内部会议研判,决定在原来财务专业规范的基础上进行更加严格的管理,以2021年财务凭证为抓手开展自查清理,补充相关资料,并作为2022年财务支出的规范管理要求。
   2022年1月13日,财务室研究制定了《查阅凭证重点对照内容清单》。财务室全体人员于13日至17日开展2021年财务凭证(含工会)清查,形成《2021年凭证清查工作底稿》。财务室要求相关科室人员配合就相关财务资料进行补充,计划在春节前完成此项工作。