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强化风险管理,推进内控审批

财务部 发布时间: 2023-09-08

  市特检院财务管理以风险管理理念为统领,以预算管理为主线,以资金管理为中心,对经济活动风险进行防范与管控,提高公共服务的效率和效果。通过内部控制体系的建立和不断完善,制定制度、实施措施和执行程序,合理保证经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整、有效防范舞弊和预防腐败。增强领导班子的风险管控意识,建立健全责任追究和问责机制,强化内部监督,防止国有资产流失,提高资金使用效率,遏制腐败现象,努力实现事业的可持续发展。

  按照行政事业单位内部控制管理要求,市特检院持续推进内部控制信息化建设,2023年8月根据业务需要上线运行内控审批系统,在新系统里增加了线上差旅费报销单填制和线上经济合同审批单(上级单位拟定的制式文件)审批流程,有效加强了内控审批规范化管理。